TL;DR — Resumo Rápido

Corrija a fatura global CFDI 4.0 no Aspel SAE: InformacionGlobal, RFC público em geral, ObjetoImp e tickets duplicados antes do timbrado no PAC.

Fluxo fatura global CFDI 4.0 Aspel SAE

Quando o Aspel SAE gera a fatura global em CFDI 4.0 e o PAC rejeita — ou o SAE erro antes de enviar o XML — a falha costuma estar em InformacionGlobal, no destinatário público em geral ou em tickets incorretos, não na conexão com o PAC. Este guia reúne erros comuns no fechamento de período no México.

O erro

Mensagens frequentes:

Erro ao gerar fatura global

CFDI40162 — Periodicidad inválida

CFDI40173 — Meses não corresponde à periodicidade

Erro nos dados do destinatário (regime ou uso CFDI)

ObjetoImp não coincide com imposto transferido

Guarde o XML pré-timbrado; o validador do SAT indica o nó exato.

Requisitos CFDI 4.0

CampoValor
RFCXAXX010101000
NomePUBLICO EN GENERAL
Regime616
UsoS01
CEPCEP do emissor

InformacionGlobal: Periodicidad (01–05), Meses e Año alinhados às datas dos tickets.

Causa 1: Cliente mal configurado

Verifique catálogo XAXX010101000, nome em maiúsculas, 616 e S01, CEP do estabelecimento emissor.

Causa 2: Periodicidade ou meses errados

Ex.: mensal quando exige diário/semanal; Meses ou Año incorretos. Corrija em Facturación → Factura global e regenere o XML.

Causa 3: Tickets duplicados

Exclua tickets com CFDI nominativo existente. Soma dos tickets = total da fatura global.

Causa 4: ObjetoImp e IVA

Cada linha precisa ObjetoImp coerente com Traslado. Vendas ao público: frequentemente IVA 0 % ou isento. Recalcule após atualizar catálogos.

Causa 5: CSD ou PAC

Erros 401 ou timeout: consulte guias de CSD e PAC. Se faturas normais timbram, volte às causas 1–4.

Causa 6: Série ou folio incorreto

Se a fatura global for exportada de um relatório, série ou folio inválido pode causar rejeição do PAC antes de validar InformacionGlobal. Verifique Configuração > Séries e folios: série ativa e sem lacunas na numeração.

Passo a passo

  1. Auditar cliente XAXX010101000.
  2. Fechar período de tickets sem lacunas.
  3. Gerar fatura global e conferir InformacionGlobal.
  4. Timbrar e validar no portal SAT.
  5. Cancelar e reemitir se timbrado incorreto (motivo SAT adequado).

Prevenção

  • Auditar cliente XAXX010101000 a cada trimestre.
  • Antes do fechamento: cruzar tickets vs UUID já timbradas.
  • Manter catálogos SAT atualizados para ObjetoImp válidos.
  • Timbrar em ambiente de teste antes do fechamento mensal em produção.
  • Arquivar PDF e XML com totais dos tickets.

Solução alternativa

XML manual e portal PAC: se o SAE gerar InformacionGlobal incorretamente, exporte o XML pré-timbrado, corrija Periodicidad, Meses e Año com o validador SAT e timbre pelo portal PAC. Reimporte a UUID ao SAE se suportado.

Problemas relacionados

Tickets individuais não timbram: ObjetoImp ou CSD ; fatura global é caso separado.

Cancelamento após timbrado errado: escolher motivo conforme SAT.

Interface COI: fatura global deve gerar contas corretas.

Resumo

  • Falhas em 616/S01, InformacionGlobal ou tickets já faturados.
  • Alinhar ObjetoImp e IVA na linha agregada.
  • Validar XML no SAT após sucesso.

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